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慶陽交投集團召開2023年度內(nèi)部審計工作會議

為深入貫徹落實市委審計委員會工作要求,進一步推動集團內(nèi)部審計工作規(guī)范化、秩序化,515日上午,交投集團召開2023年度內(nèi)部審計工作會議,會議由集團副總經(jīng)理陳光明同志主持,集團內(nèi)部審計工作領(lǐng)導小組成員及相關(guān)部室人員參加。

會議傳達學習了《審計法》《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《甘肅省省管黨政主要領(lǐng)導干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任正面清單和負面清單》等規(guī)定和文件,觀看了《甘肅省內(nèi)部審計工作規(guī)定》政策解讀新聞發(fā)布會,聽取了2022年度集團內(nèi)部審計領(lǐng)導小組組建及工作開展情況,通報了近期審計問題整改推進落實情況,部署安排了2023年度內(nèi)部審計工作計劃。

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會議指出,內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)制度的重要組成部分,實現(xiàn)內(nèi)部審計監(jiān)督全覆蓋對企業(yè)防范經(jīng)營風險、提高經(jīng)濟效益具有不可替代性,既是防止國有資產(chǎn)流失、提升集團整體管理水平的必要支撐,也是聚焦集團戰(zhàn)略目標和中心任務精準發(fā)力的重要途徑。

會議強調(diào),內(nèi)部審計將成為今后常抓緊抓的一項工作,集團上下要始終堅持圍繞中心工作做好常態(tài)化經(jīng)濟體檢,通過常查病”“”“防未病,助力集團治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平全面提升,為有效促進集團實施11234目標任務奠定堅實基礎。

會議要求,2023年面對新的形勢,一是充分認識內(nèi)部審計工作的重要性,開展好內(nèi)部審計工作。二是切實發(fā)揮內(nèi)部審計在集團經(jīng)營管理中的作用,實現(xiàn)最大限度覆蓋。三是加強內(nèi)部審計人才隊伍建設,集團健康可持續(xù)發(fā)展保駕護航。